+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Расчет налога ндфл ип

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Расчет налога ндфл ип

Не правильно вычитывает НДФЛ. Да и любой процент вычитывает счёт не минусованием а делением! Где остальные р? Куда дели? Несостыковка А теперь вот как надо это делать! Ты неграмотный и глупый.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Счет - это документ, который служит основанием для оформления платежного поручения на оплату товара или услуг поставщику.

Платит ли ИП НДФЛ за себя

Наконец-то, уважаемые читатели, мы добрались до темы уплаты налогов индивидуальным предпринимателем в случае, когда он не переходит на какой-нибудь спецрежим упрощенку , вмененку или патент , а остается на ОСНО.

Какие налоги ему нужно платить? На общем режиме основных налога два: первый — налог с доходов, второй — НДС. А особенностей здесь довольно много. Все мы привыкли, что НДФЛ — налог, который работодатель удерживает у нас из зарплаты это я сейчас об обычных работниках. Для ИП расчет и уплата этого налога с доходов, полученных от предпринимательской деятельности, выглядят по-другому. Для расчета налога ИП учитывает в доходах все поступления в денежной и натуральной форме, а также суммы материальной выгоды.

Где получен этот доход — на территории РФ или за ее границами — неважно. Весь список доходов переписывать не будем, смотрите ст. Если в отношении разных видов доходов установлены разные ставки, то ИП должен обеспечить раздельный учет таких доходов и определять налогооблагаемую базу отдельно по каждой из ставок. При расчете НДФЛ предприниматель имеет право использовать все полагающиеся ему виды налоговых вычетов: стандартные, имущественные, социальные, инвестиционные и т.

Для того чтобы учесть такие вычеты при расчете налога, их придется подтвердить необходимыми документами. Но важнейшее значение для обычного ИП на общем режиме имеет профессиональный вычет: он позволяет учесть при расчете налога все произведенные в процессе ведения бизнеса расходы.

А вот здесь не все так просто:. Что получается? Получается, что если у вас расходы очень большие, то без подтверждающих документов учесть их при расчете налога вы не сможете, поэтому максимально собирайте все подтверждающие бумажки. Налоговики делают расчет либо на основании предоставленных ИП сведений о предполагаемом доходе, либо на основании декларации за прошлый год. Налоговая присылает уведомление с расчетом — вы оплачиваете аванс по этому уведомлению.

На протяжении года ИП согласно полученным из налоговой уведомлениям уплачивает авансы. Затем после завершения года делает окончательный расчет, сдает декларацию и либо доплачивает налог, либо возвращает излишне перечисленную в течение года сумму. Для ИП, которые работают не первый год и уже отчитывались перед налоговой декларацией 3-НДФЛ, первые три пункта из приведенного порядка действий выполнять, конечно же, не нужно.

Налоговая сделает расчет авансов по информации из 3-НДФЛ за прошлый год. Пример: как налоговая считает авансы? Здесь цифры можно прикинуть самим. Например, вы сообщаете, что предполагаемый доход за год составит тыс.

Соответственно, налог будет равен тыс. За полугодие аванс составит 52 тыс. Но, в принципе, может быть такая ситуация, что надо подать корректировочную декларацию. Если ваш предполагаемый доход сильно возрос, то сдавать заново 4-НДФЛ необязательно — все, что вы не заплатите авансами, вы заплатите при окончательном расчете по итогам года. На основании новой информации налоговики пересчитают авансы, и вы их в течение года уже не будете переплачивать. Ну вот и все основные моменты, касающиеся уплаты предпринимателями НДФЛ.

Отмечу, что ИП при сдаче декларации должен также учесть и доходы, которые он получил просто как физлицо. Спасибо за очередную статью про осно, но давайте ближе к практике: расскажите какие расходы можно учитывать к вычету: затраты на бензин, на бизнес-ланч, на канцтовары… В общем огласите список пожалуйста и есть ли предел этой суммы.

Например слышал что можно вычесть из доходов расходы в пределах 90 тысяч на бензин за год, так ли это? Основные группы таких расходов: материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизация, прочие расходы — все вместе они составляют расходы на реализацию продукции, работ, услуг. Плюс отдельно идут внереализационные расходы, например, безнадежные долги, потери в результате стихийных бедствий и т.

Что включается в эти группы — смотрите НК РФ. Перечислять здесь все подряд не имеет никакого смысла, это будет не статья, а цитаты из налогового кодекса. Что касается расходов, которые вы указали в вопросе.

Расходы на канцтовары входят в состав прочих расходов — их можно учесть без проблем. Бизнес-ланч — если вы имеете в виду бесплатное питание для работников, то да, это можно учесть, такой пункт есть в составе расходов на оплату труда. Если вы просто пошли пообедать в соседний ресторан — то учесть в расходах это вряд ли получится.

К расходам всегда предъявляются особые требования: он должен быть документально подтвержден и экономически обоснован. Экономически обоснован — значит, направлен на получение прибыли. Классифицировать обед именно таким образом вряд ли получиться, да и сумма за него может быть не руб, а — как вы будете рассказывать налоговой о расходах на свой обед каждый день по руб.

Вообщем, здесь все очень проблематично. Расходы на бензин — это расходы на ГСМ, относятся к группе материальных расходов. Учитываются во всей сумме, если документально подтверждены и реально использовались для ведения деятельности.

Про 90 тыс. Если слышали, в следующий раз спрашивайте, что это за правило такое и каким документом установлено. Возможно, речь шла о каких-то нормах затрат. Ничего о таком ограничении вам сейчас сказать не могу. Приведу пример: ИП на ОСНО, занимающийся грузоперевозками, который постоянно ездит на своей машине, вряд ли тратит за год на бензин всего лишь 90 тыс руб. И еще по расходам, в статье об этом написано.

Есть подтверждающие документы по ним — вычитайте всю их сумму. Спасибо за ответ. Есть у меня еще один вопрос не по теме, не знаю освещался он на этом сайте или нет. К ПФР вопросов нет, они получили цифру от налоговой, что мой доход к примеру 2 млн. Таким образом я обязан заплатить 17 р.

НО дело в том, что эти два миллиона это то, что поступило на мой счет от покупателей, а мои расходы, которые к примеру составили 1,9 млн. То есть мой чистый доход, то, что я получил и с чего плачу НДФЛ всего лишь тыс. Считаю это крайне нелогично и недоработано. Я получил т. ИТОГО платежи: 67 р. Насколько я знаю при других режимах это как-то более логично оплачивается, учитываются расходы.

В связи с этим вопрос: Может где-то есть норма, судебная практика, рекомендации минтруда или еще какого-либо органа по этой теме, что при определении моего дохода в целях оплаты этого процента, могу учитываться мои расходы? В нэте ответа не нашел. Звонил в ПФР, в налоговую, бесполезно. Все форумы перерыл, многие задаются этим вопросом. На других режимах это тоже также: на усн независимо от объекта налогообложения берутся все доходы, на енвд и патенте — весь вменённый и потенциальный доход за год соответственно.

Тут ничего не поделаешь, так вот считается дополнительный взнос. Я совсем недавно где-то видела новость, что эта тема обсуждается, вполне возможно законодательство поменяют.

Если будут изменения, то мы обновим статьи по этой теме на сайте. Да, конечно, можно. Фиксированные взносы за себя относятся на расходы, так же, как и при УСН-Доходы минус расходы. А если мне ошибочно перевели пару миллионов и я их вернул, мне все равно с них процент платить в пфр? Налоговая видит? А если двадцать миллионов будет, этож катастрофа! Нужно ли документально подтверждать при отчете по ндфл, что я делал платежи в пфр, в банк за его услуги оплачивал?

В сбере сказали что мне эти доки не нужны, налоговая все равно видит выписку из банка. Вы ип? Вы в кудир тогда отражаете взносы как расход на основании своей платежки и выписки банка, какие документы вы от них ещё хотите? Как и когда давать объяснения? У меня был заказ например на миллион, но потом отметился и деньги я вернул. В кудир и отчете по НДС естественно этого не показывал. Налоговая увидет это движение средств? Объяснения налоговая может запросить, если будет вас проверять. Тогда и будете объясняться.

В вашем случае, это была не ошибка, а аванс за заказ, который потом отменили. Если будут вопросы, то у вас же есть документальное подтверждение операций? Когда вам перечисляли аванс, клиент в платежке наверняка писал: оплата за такие-то услуги по такому-то договору. Вы, когда ему возвращали деньги, должны были указать что-то типа: возврат аванса по такому-то договору.

Это как пример. Платежки есть, выписка банка есть — объяснить сможете. Если все нормально оформлено, то об этом и спрашивать не будут. Вот именно! Мне нужно, чтобы эти цифры не фигурировали! Как эта цифра в пункте Доходы в моей декларации формируется? Как недопустить переплаты?

Онлайн-калькулятор НДФЛ 2019

Приведем пример. Последним днем просрочки считается дата, предшествующая дате перечисления налога. Судебная практика противоречива. Основная ставка НДФЛ составляет 13 процентов. Бесплатно подготовить и сдать 3-НДФЛ в электронном виде. Сдайте декларации за клиентов-физлиц с ти процентной скидкой Подать заявку. Бесплатно сдать через интернет всю отчетность налогового агента по НДФЛ.

Расходы ИП на ОСНО для НДФЛ

Наконец-то, уважаемые читатели, мы добрались до темы уплаты налогов индивидуальным предпринимателем в случае, когда он не переходит на какой-нибудь спецрежим упрощенку , вмененку или патент , а остается на ОСНО. Какие налоги ему нужно платить? На общем режиме основных налога два: первый — налог с доходов, второй — НДС.

Хотите проверить своего бухгалтера - правильно ли он считает налоги? Ваше предприятие работает "на упрощенке", Вы самостоятельно составляете отчетность, и хотите убедиться, верно ли заполнили налоговую декларацию? Или, может быть, Вы только собираетесь начать свой бизнес и хотите узнать, какие налоги придется платить, и принесет ли прибыль задуманное дело? Последний показатель - прибыль убыток - является важнейшим для юридического лица или индивидуального предпринимателя, так как отвечает на главный вопрос - выгодно ли ему заниматься данным бизнесом? Таким образом, наш калькулятор умеет не только считать налоги, но и позволяет проверять финансовые показатели бизнес-планов. Очевидно, что если исходные данные, взятые из бизнес-плана, при расчете на калькуляторе дадут убыток, это серьезный повод задуматься, стоит ли начинать подобный бизнес в реальности. Прибыль убыток калькулятор рассчитывает как разность между доходом и расходами, заработной платой, страховыми взносами и налогом УСН.

О проекте Авторам Реклама.

Налог на доходы физических лиц НДФЛ, подоходный налог — один из налогов общей системы налогообложения , обязательный к уплате всеми ИП, применяющими данный режим. Примечание : индивидуальным предпринимателям, которые работают на ОСНО не первый год, сдавать декларацию 4-НДФЛ необязательно, поэтому шаги они могут пропустить. ИП в течение года перечисляет авансовые платежи, а по итогам года производит расчет налога за год. Если по итогам года сумма реально полученного дохода оказалась выше предполагаемого, то, после окончания года, необходимо в срок до 15 июля следующего года , доплатить разницу в бюджет.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2019 году для ИП

Наиболее распространенными доходами у граждан являются заработная плата, пенсия и стипендия. В список нужно добавить еще проценты по вкладам и дивиденды, плату за сдачу в аренду любого имущества не только недвижимости , авторские гонорары и многое другое. Закон требует, чтобы с доходов физических лиц в бюджет перечислялся налог — НДФЛ налог на доходы физлиц. Его удерживают компании и ИП, которые осуществляют выплаты.

Это зависит от применяемого предпринимателем режима налогообложения. Например, аванс за январь - июнь г.

НДФЛ для ИП за себя в 2018 году

Согласно п. Расходы, которые ИП производит в результате своей предпринимательской деятельности, для целей исчисления НДФЛ называются профессиональными вычетами ст. В соответствии с п. Налог на имущество физлиц включается в состав вычетов, если имущество используется в предпринимательской деятельности. Расходы ИП имеют критерии признания, которые отражены в принятом Минфином России Порядке учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей приказ от Момент их учета не связан с датой получения дохода от реализации товаров работ, услуг , для изготовления выполнения, оказания которых эти расходы были понесены см. Суммы начисленной амортизации могут быть включены в состав профессиональных вычетов только по имуществу и результатам интеллектуальной деятельности, находящимся у ИП на праве собственности и используемым им при осуществлении предпринимательской деятельности. Даже если имущество находится в совместной собственности супругов, один из которых является ИП, начисленную амортизацию также можно использовать для уменьшения дохода ИП письмо Минфина России от

Налоговый калькулятор УСН - налоги при упрощенной системе налогообложения в 2019 году

Из вышесказанного следует, что для снятия ареста автовладельцу нужно погасить свои долговые обязательства полностью или частично и сообщить об этом приставам с документальным подтверждением.

Если речь идет о разделе имущества, арест будет снят после урегулирования финансовых вопросов в суде. Бывает и так, что автомобиль арестовывают неправомерно. В такой ситуации пострадавшему следует обжаловать действия приставов в вышестоящих инстанциях. Независимо от причины ареста владельцу машины следует проконсультироваться с юристом.

Все про НДФЛ: сколько процентов от зарплаты, как считать и когда перечислять. В отличие от страховых взносов, налог на доходы физических лиц.

НДФЛ (налог на доходы физических лиц)

Адвокат по семейным делам Адвокат по уголовным делам Адвокат страховой Адвокаты Адвокаты бесплатная консультация Правовая помощь Юридические консультации Юридические услуги. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка Юридические услуги, адвокаты - Волгоград - контакты, отзывы (9 О бесплатной юридической помощи в Волгограде и Волгоградской области.

Калькулятор НДФЛ

Каталог адвокатов и юристов Беларуси. Оказание бесплатной юридической консультации онлайн для жителей Республики БеларусьВ указанной на сайте.

Что делать, если работы. Обратитесь за помощью в центры занятости. Молодым москвичам помогает трудоустроиться специальная организация - Центр занятости молодёжи.

Налоги по ОСНО для ИП

Так же автоюрист специализируется на обжаловании неправомерных действий сотрудников ГИБДД, которые, к сожалению, нередки. Соблюдение процессуального порядка крайне важно, любое нарушение может быть использовано опытным юристом в суде, и помочь снизить или вовсе избежать ответственности.

Помните, что в любой отрасли права есть свои нюансы и ключевые моменты, подсказать которые вам может специалист. Проконсультировавшись у автоюриста сейчас, вы защите себя, свой автомобиль и свои деньги в будущем.

Сестра легально проживает с супругом в Америке уже несколько лет по грин кард. В браке около 20 лет, есть совершеннолетний и несовершеннолетний ребенок.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. hayhossynchcom

    Отпишитесь!!!!

  2. Полина

    Это условность, ни больше, ни меньше

  3. Гаврила

    Крута тумбочка

  4. Лука

    Прикольная статья, да и сам сайт я смотрю очень даже не плох. Попал сюда по поиску из Гугла, занес в букмарки :)